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2018年度佳木斯市中医院部门决算

信息来源:佳木斯市中医医院 信息发布:admin 发布时间:2019-12-18 17:54:02

 
目 录
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 预算绩效情况说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
黑龙江省佳木斯市中医医院创建于1956年,1994年晋升为国家级三级甲等中医医院。历经60余年的发展壮大,现已成为黑龙江省东部地区集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区服务于一体的中医、中西医结合三级甲等中医医院。托管红十字医院和领办一个社区卫生服务中心。是黑龙江中医药大学临床医学院,国家中医住院医师培训基地,黑龙江省祖国医学研究院协作基地。
二、机构设置、决算单位构成
机构设置全院设有13个临床科室,26个门诊科室,其中1个国家级临床重点学科糖尿病科、1个国家级项目建设科室治未病科;6省、市级重点专科骨伤科、肿瘤科、针灸科、康复科、脑病科、肾病科;1个省级建设项目科室康复中心。设有《李维民全国名老中医药专家传承工作室》、《国医大师石学敏院士工作室》、《医学博士王三虎教授工作室》,《沈忠达名中医专家传承工作室》、《靳丽萍名中医专家传承工作室》为第一批省级名中医专家传承工作室建设项目,并拥有省东部地区最大的标准化中药制剂室,已生产自制药品41个品种,全部投入临床使用。
决算单位构成纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:事业单位1个,包括佳木斯市中医院。
三、人员构成
2018年末部门人员编制518个,在职人员700个,离休人员12个,退休人员335个。
第二部分2018年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计20,465.19万元。与 2017年相比,收、支总计各增加1,974.19万元,增长10.7%。主要原因是事业收入增加1,683.42万元,财政拨款收入增加214.63万元,其他收入增加76.14万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计20,465.19万元,其中:财政拨款收入2,160.8万元,占10.6%;事业收入18,037.61万元,占88.1%;其他收入266.78万元,占1.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20,465.19万元,其中:基本支出8,731.83万元,占42.7%;项目支出11,733.35万元,占57.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,160.80万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加214.63万元,增长11.0%。主要原因是2018年公立医院改革取消药品加成财政补助经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,160.80万元,占本年支出合计的10.6%。与 2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加214.63万元,增长11.0%。主要原因是2018年公立医院改革取消药品加成财政补助经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,160.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1,410.41万元,占65.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出750.39万元,占34.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,699.78万元,支出决算为2,160.80万元,完成年初预算的127.1%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为1,486.97万元,支出决算为1,407.97万元,完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求,退休费改变发放方式,财政拨款减少。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医院(民族)医院(项)
年初预算为125.51万元,支出决算为640.48万元,完成年初预算的510.3%。决算数大于预算数的主要原因是2018年公立医院改革取消药品加成财政补助经费增加。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)
年初预算为0万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的-%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为87.31万元,支出决算为87.31万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,654.51万元其中:
人员经费1,634.51万元,主要包括:工资福利支出586.68万元。基本工资30万元、机关事业单位基本养老保险缴费469.37万元、职工基本医疗保险缴费87.31万元。对个人和家庭的补助1,047.83万元。离休费110.49万元、退休费937.33万元。
公用经费20万元主要包括:商品和服务支出20万元。差旅费10万元、培训费3万元、劳务费7万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台,主要用于:无。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:无。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。
九、预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金506.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“住院医师规范化培训”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出147.10万元。从评价情况来看,按住院医师规范化培训标准完成学员各科轮转培训,参培学员业务水平大幅度提高,不断提高中医临床医师的专业技能素质,为人民提供安全、优质、高效的医疗卫生服务。
2.绩效自评价结果
我部门自评价项目共计1个,具体如下:
住院医师规范化培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,住院医师规范化培训项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为147.10万元,执行数为147.10万元,完成预算的100%。主要产出效果:一是按住院医师规范化培训标准完成学员各科轮转培训,参培学员业务水平大幅度提高;二是不断提高中医临床医师的专业技能素质,为人民提供安全、优质、高效的医疗卫生服务。下一步改进措施是进一步完善和监督项目的进行。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
事业单位不涉及该项指标。
(二)政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 -%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的-%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆9 辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 5辆、其他用车 4辆,其他用车主要是职工通勤车;单位价值 50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备 14台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

收入支出决算总表
部门:佳木斯市中医院 公开01表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 2,160.80 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 18,037.61 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 266.78 六、科学技术支出 33 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 1,410.41
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 19,054.78
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 49
本年收入合计 23 20,465.19 本年支出合计 50 20,465.19
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 52 0.00
26 53
总计 27 20,465.19 总计 54 20,465.19
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
  公开02表
部门:佳木斯市中医院 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,465.19 2,160.80 0.00 18,037.61 0.00 0.00 266.78
208 社会保障和就业支出 1,410.41 1,410.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,410.41 1,410.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,407.97 1,407.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 19,054.78 750.39 0.00 18,037.61 0.00 0.00 266.78
21002 公立医院 18,944.86 640.48 0.00 18,037.61 0.00 0.00 266.78
2100202 中医(民族)医院 18,944.86 640.48 0.00 18,037.61 0.00 0.00 266.78
21006 中医药 22.61 22.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 22.61 22.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 87.31 87.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 87.31 87.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
  公开03表
部门:佳木斯市中医院 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20,465.19 8,731.83 11,733.35 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,410.41 1,410.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,410.41 1,410.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,407.97 1,407.97 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 19,054.78 7,321.43 11,733.35 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 18,944.86 7,234.12 11,710.74 0.00 0.00 0.00
2100202 中医(民族)医院 18,944.86 7,234.12 11,710.74 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 22.61 0.00 22.61 0.00 0.00 0.00
2100601 中医(民族医)药专项 22.61 0.00 22.61 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 87.31 87.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 87.31 87.31 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
  公开04表
部门:佳木斯市中医院 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,160.80 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 1,410.41 1,410.41 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 750.39 750.39 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 2,160.80 本年支出合计 49 2,160.80 2,160.80 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 2,160.80 总计 54 2,160.80 2,160.80 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
  公开05表
部门:佳木斯市中医院 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,160.80 1,654.51 506.30
208 社会保障和就业支出 1,410.41 1,410.41 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,410.41 1,410.41 0.00
2080502 事业单位离退休 2.44 2.44 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,407.97 1,407.97 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 750.39 244.10 506.30
21002 公立医院 640.48 156.79 483.69
2100202 中医(民族)医院 640.48 156.79 483.69
21006 中医药 22.61 0.00 22.61
2100601 中医(民族医)药专项 22.61 0.00 22.61
21011 行政事业单位医疗 87.31 87.31 0.00
2101102 事业单位医疗 87.31 87.31 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  公开06表
部门:佳木斯市中医院 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 586.68 302 商品和服务支出 20.00 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 30.00 30201   办公费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 469.37 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 87.31 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 10.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,047.83 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 110.49 30216   培训费 3.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 937.33 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 7.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,634.51 公用经费合计 20.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07表
部门:佳木斯市中医院 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  公开08表
部门:佳木斯市中医院 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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